
11月20日下午,审计处组织2025年第十七次集体业务学习,本次学习以多人专题报告、培训收获分享为主要形式。审计处全体人员参加。
首个环节,六位审计人员结合各自的11月份《学习月报》,依次作专题报告,内容兼具理论深度与实践指导性。其中,王晖晖同志的报告主题为“审计理论及其在工程实务中的应用”,傅嵘同志的报告主题为“开展学校年度预算执行与决算审计的作用”,闫冰同志的报告主题为“审计取证核心方法与实践应用”;胡滨同志的报告以“内部审计整改实务核心要点”为题,杨贝贝同志的报告以“让审计整改意见‘一针见血’”为题,卢光晖同志的报告以“筑牢防线,提质增效——工程招投标审计专题汇报”为题。
专题报告结束后,副处长翟广星分享了近期参加工程审计业务培训及经验交流会的主要收获,并重点解读了工程审计全流程要点、“2024版清单计价标准”变革及合约风险应对策略。他还分享了审计沟通技巧、大数据风控手段相关内容。
最后,和俊民处长对本次学习会进行总结。他指出,本次集体业务学习聚焦内部审计核心业务,内容有深度、形式较活泼,六位同志的专题报告既有扎实的理论支撑,又有鲜活的实践案例,充分展现了认真的学习态度;工程审计相关培训内容的传达,为后续工作提供了有效遵循。
此次业务学习会的召开,有效搭建了审计业务交流的平台,进一步凝聚了工作共识、提升了专业能力。下一步,审计处将持续常态化开展业务学习交流活动,不断锤炼过硬审计队伍,以高水准审计工作护航学校事业高质量发展。