4月19日下午,审计处在综合管理中心551室召开本年度第五次处务会,审计处领导班子成员和各科室负责人参加。
会议主要审议了《郑州大学货物和服务采购审计实施办法》修订稿、新制订的《郑州大学国有资产管理审计实施办法》。采购审计科负责人汇报了修订依据、制订依据和起草说明,参会人员对制度草案提出了修改意见。
和俊民处长指出,采购审计科根据参会人员的意见修改两项制度文本后,还应组织召开专题咨询会,选取不同类型的采购单位代表参会,听取他们对制度内容的意见和建议,并进一步完善制度文本,保证《办法》的有用性、可行性、前瞻性。
同时,结合当前工作,提出几项要求。第一,要始终坚持讲政治,总是从促进学校战略目标实现和完善学校治理的高度,看待内部审计各项工作。第二,要始终坚持系统化思维,从需求、时间、资源等方面统筹考虑各项工作、落实各项任务,既顾前又顾后,既顾左也顾右,凡事要趁早、要主动。第三,要始终坚持制度建设的高标准。对于目前正在进行的制度起草工作,要始终坚持高站位思考、高起点切入、高水准谋划,确保制度内容不漏项、不缺项,突出引领性和科学性,力争打造“标杆型”内部审计制度体系。