3月4日下午,审计处在综合管理中心551室召开2024年第一次处务会。审计处领导班子成员和各科室负责人参加。
首先,由科室负责人汇报2024年工作任务计划,主要包括审计项目计划、工作推进举措、制度建设提议等内容。汇报结束后,分管处领导进行点评,和俊民处长对任务落实提出具体要求。
随后,针对如何更好发挥内部审计的建议职能,和俊民处长强调,要通过规范化、制度化的审计信息传递机制,把建议职能嵌入日常监督过程,将工作中发现的规律性、苗头性问题,及问题产生的原因分析、切实可行的改进建议,以周报、专报等形式及时上报主要校领导,为领导科学决策提供及时有效的参考。