一、推动学校完善审计管理体制,保障“如臂使指”。推动学校成立了党委审计委员会,作为领导学校审计工作、统筹推进审计整改和审计结果运用的议事决策协调机构。校党委对审计工作的领导得到制度化加强和机制化保障。
二、强力推进审计全覆盖,体现“如影随形”。开展的审计业务涉及学校重大政策措施部署、学校发展资源配置、学校利益延伸、学校公权力行使等各个方面,专项审计、专项审计调查、关键环节审计、审核审签等多种审计形式有效运用。
三、发挥审计的独特监督作用,展示“如雷贯耳”。全年共完成各类审计项目1174项,其中,经济责任审计项目37项,专项审计项目17项,专项审计调查项目3项,工程结算审计项目106项,货物与服务采购结算审计项目959项;共为学校节约建设资金2568.04万元,为学校追回资金717.05万元,使学校规避隐性债务达1000万元。
四、彰显审计促进学校重大决策部署落实的保障作用。在省属高校中率先开展重大政策落实情况跟踪审计,密切关注学校校院两级管理体制改革各项措施的协调配合情况,促进增强改革的系统性、整体性和协调性,高质量完成“学校校院两级管理体制改革政策落实情况跟踪审计”。
五、在促进领导干部履职尽责上积极有为。高水平完成学校37位中层领导干部的经济责任审计,审计对象覆盖23个二级单位。针对学校11个类别的中层领导干部岗位,分别设计了《审计必查事项清单》,每类岗位的必查事项都在170项以上。
六、严格实施重大建设工程项目全过程审计。对“超短超强激光平台建设项目”“后勤保障中心科研平台电力增容项目”等9个重大建设工程项目实施了全过程审计,涉及工程总造价6.5亿元。
七、围绕热点焦点完成多项专项审计及专项审计调查。完成公用房管理专项审计、学生食堂管理专项审计、纵向科研经费专项审计、货物与服务采购管理专项审计调查、睿博公寓室内防水有关问题专项审计调查、郑州大学投入省实验室建设情况专项审计调查。
八、实现了制度对审计业务的全覆盖。全年共制定18项审计管理制度,其中,新制定6项制度,修订完善了12项制度。学校审计制度体系得到基本完善,各类各项审计业务都有了制度规范的覆盖。
九、审计结果运用初见成效。审计整改责任进一步落实;项目化管理审计整改任务;全面整改、专项整改、重点督办等整改推进方式有效结合;将审计成果及时运用于挽回学校损失、堵塞管理漏洞、完善学校治理。
十、有效发挥审计的建设性作用。针对发现的问题和风险,及时形成审计专报并服务于学校决策。关于“废止某二级学院建设工程投资合作协议”的建议,使学校规避了大额隐性债务;关于“学校非法人二级单位签订合同相关风险治理”的建议,在管控学校非法人二级单位私自签订合同方面发挥了作用。