2025年12月22日下午,审计处在综合管理中心551室召开2025年第三十二次处务会。审计处全体人员参加。
各位副处长和项目主审围绕年度重点工作任务,依次汇报了审计项目实施进度。
会议对本年度项目现场审计收尾工作提出具体要求,并明确将其作为后续所有项目的固定工作流程执行。同时,部署开展审计整改成果统计工作,要求所有项目主审全面梳理审计发现问题的整改成效与整改结果运用情况。
为强化审计项目进度管控,会议要求2026年及以后各年度的审计项目工作方案,均增设“项目进度节点”版块,明确关键时间节点,确保审计工作有序推进。
会议还研究了其他事项。