审计动态
郑州大学开展内部审计整改工作
2019-01-25
2018年,审计处认真贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号)和《教育部经济责任审计整改工作办法》的文件精神,首次以三单对接形式,开展了内部经济责任审计问题的整改工作。形成了审计-整改-规范的闭环式系统,探索出了以问题为导向、防控为主线、治理为目标,增值为目的的内部审计模式。加强审计整改是维护审计严肃性,提高审计监督实效的关键举措,也是提高学校治理能力的重要途径。年...
审计处开展第一期处长领学专题讲座
2018-10-16
为深入贯彻党的十九大精神,为不断提升我校内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,10月11日下午,审计处在处长方若虹同志的主持下,举办了审计处本学期“处长领学”的第一次专题讲座,本次讲座由钱茹副处长和路坚副处长领学,审计处全体人员参加了本次学习。 钱茹副处长首先带领大家学习了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话和传达了审计署党组书记、审计长胡泽君在全国内部审计工作座谈会上的讲...
审计处召开2018年下半年工作会议
2018-09-10
9月5日上午,审计处召开2018年下半年工作会议,以“严格监督,强化服务,突出重点,全面推进”为主题安排部署新学期工作。会议由方若虹处长主持,副处长李建华、钱茹、路坚及全体同志参加了会议。 会上,李建华副处长传达了学校2018年下半年工作会议精神。财务审计科科长陆红、工程审计科科长芦炜、采购审计科科长郭忠义、综合审计科科长傅嵘分别汇报了各科室上半年重点工作完成情况和下半年的重点工作计划、思路与措...
2018年上半年审计工作完成情况
2018-07-02
2018年上半年,我处共开展相关审计业务280项,促进增收节支14,302,334.66元。其中,工程审计完成基建和装饰修缮项目65项,送审金额120,757,064.03元,审减金额3,846,525.45元,审定金额116,910,538.58元;物质设备购置审计完成采购项目204项,送审金额169,102,303.1元,审减金额10,455,809.21元,审定金额158,646,493.8元。此外,科研经费审签工作完成自然科学基金等科研经费项目11项,审计金额162万元。
我校发布《郑州大学中层党政领导干部履行经济责任“十不准”的通知》
2018-06-28
为进一步推进学校党风廉政建设,加强对干部的从严管理,强化中层党政领导干部的经济责任意识,规范经济活动行为,促进干部廉洁从政,依法履职尽责、有效作为,经校经济责任审计工作领导小组研究决定,2018年5月21日校纪委(监察处)、审计处、财务处联合在校园网向校内各单位公布《郑州大学中层党政领导干部履行经济责任“十不准”》。1、不准个人决定院系和单位“三重一大”事项;2、不准隐匿收入,坐收坐支;3、不准虚...
学校召开党政领导干部履行经济责任主要风险自查自纠暨财务、审计整改专项治理工作会议(图)
2018-06-22
6月20日上午,学校在主校区第二报告厅召开党政领导干部履行经济责任主要风险自查自纠暨财务、审计整改专项治理工作会议。校领导刘炯天、李兴成、谷振清、许东升出席会议,各责任单位负责人、院(系)及部分直属单位党政主要负责同志参加会议。会议由副校长谷振清主持。校党委副书记、工会主席李兴成传达了省委组织部、省委高工委、省审计厅《关于印发<河南省管高校领导干部主要风险提示清单>并开展自查自纠的通知》文件精神。...
审计处召开2018年工作会议
2018-03-19
3月13日上午,审计处召开2018年工作会议,传达学校近期工作会议的精神,安排部署2018年工作。会议由方若虹处长主持,审计处全体人员参加。首先,李建华副处长传达学校2018年工作会议的精神,钱茹副处长传达上周学校召开的经济责任领导小组工作会议精神,方处长传达学校安全工作会议的主要精神。工作会上,工程审计科科长芦炜、采购审计科科长郭忠义、综合审计科科长傅嵘分别汇报了2018年的工作计划、思路与措施。杨国...
学校召开经济责任审计工作领导小组会议
2018-03-19
3月7日下午,我校经济责任审计工作领导小组会议在综合管理中心340会议室召开。会议全面总结了我校中层离任领导干部经济责任审计工作,对进一步做好该项工作进行了安排部署。经济责任审计工作领导小组组长、校长刘炯天院士主持会议,校经济责任审计工作领导小组副组长、副校长谷振清、成员单位负责人党委组织部部长李波,纪委副书记、监察处处长淮建利,人事处处长孔金生,财务处处长鲁照明,国资处处长马金星,审计处处长方若虹...
2017年下半年审计工作完成情况
2018-03-01
2017年下半年,我处共开展各类审计业务1305项,促进增收节支10,969,537.14元。其中,工程审计完成基建和装饰修缮项目108项,送审金额115,747,516.70元,审减金额4,879,915.74元,审定金额110,867,600.96元;物质设备购置审计完成采购项目321项,送审金额148,374,472.56元,审减金额6,089,621.8元,审定金额142,284,850.76元。此外,科研经费审签工作完成自然科学基金等科研经费项目26项,审计金额664.1万元,出具审计报告5份,完...
审计处召开2017年下半年工作会议
2017-09-13
9月6日下午,审计处召开2017年下半年工作会议,安排部署新学期工作。会议由方若虹处长主持,审计处全体人员参加。方若虹处长首先通报了暑期工作。暑假期间,审计处坚持履职,各项审计业务严谨有序开展。期间,审计人员完成了多项日常审签、审计,参与招标、询价和验收,为暑期学校各项工作顺利进行提供了良好的服务。全体同志分批参加了“审计人员自我能力提升”、“现代内部审计”、“经济责任审计”等专题培训。通过学习活...