4月27日下午,审计处在综合管理中心551室召开2026年第十二次处务会。审计处全体人员参加。
各位主审依次汇报了2025年度审计项目查出问题的整改进展情况,以及2026年度审计项目的实施进度和阶段性成果。
会议要求,各项目主审须对审计项目取证内容进行合理分类,确保一份取证单只对应单一责任单位,项目组组长与主审须严格把关所需资料清单与取证内容。
会议进一步压实经济责任审计项目进点会组织责任,明确审计组为进点会第一责任主体,组长与主审共同制定会议方案,精准落实方案,保障会议有序、高效。
会议最后部署,自即日起全面启用新版审计文书,所有项目统一使用新版《审计取证单》《审计工作底稿》。
会议还研究了其他事项。