5月11日下午,审计处在综合管理中心551室召开2026年第十三次处务会。审计处全体人员参加。
综合审计科汇报了《“内部审计发现问题整改情况(2023-2025)专项检查”工作方案》草案。会议原则通过该项草案,要求按照会议意见修改完善方案,并按照方案所列时间节点有序推进。
随后,各位主审依次汇报了2025年度审计项目查出问题的整改进展情况,以及2026年度审计项目的实施进度。
会议强调,经济责任审计项目要严格审查“三重一大”事项决策程序与决策时效,并紧盯专款专用执行情况。
会议指出,要强化审计项目全过程质量管控。切实发挥项目工作方案的统领作用,严格规范项目实施方案制定、现场实施、报告撰写及项目验收等各环节工作;严控审计取证单与审计底稿的质量。
会议还研究了其他事项。